金昌市粮食和物资储备局2019年部门预算公开说明
发布日期:2019-02-15 浏览次数: 字号:[ ]

金昌市粮食和物资储备局2019年部门预算公开说明

 

一、 部门职责

①贯彻执行国家有关粮食流通的方针、政策、法律、法规,拟定本市粮食流通体制改革和发展规划方案,并组织实施。

②组织实施全市粮食流通宏观调控,负责全市粮油供需平衡和粮油市场稳定。

③负责全市粮食流通行政管理,做好粮食收购资格审查、管理和行政许可证件的发放工作。

④制订全市粮食流通中长期规划,指导全市粮食产业化经营。

⑤负责全市粮食市场供需、价格的监测和分析,适讨发布粮食供求、价格、质量等信息。

⑥承担全市军粮供应管理责任,保障驻军部队粮油供应及生活服务。

⑦组织指导全市粮食市场供应,负责各类政策性粮油供应、救灾救济、应急保障供应及最低收购价粮食购销。

⑧承担省、市级储备粮油和商品粮的储存保管,指导、监督储备粮油的收储,并适时组织轮换、投放。开展经常性的“一符四无”保粮基础工作,确保库存合理和储粮安全。

二、 机构设置情况

金昌市粮食和物资储备局属于行政单位,根据“三定方案”,内设5个科室,分别是:党政办公室、财务审计科、行业发展科、业务管理科、监督检查科;下设事业机构1个,即金昌市粮油中心化验室(加挂“甘肃金昌国家粮食质量检测站”牌子)。根据“三定方案”我局核定编制人数16名。(其中:行政编制12人,事业编制4人),

三、部门预算情况

2019年部门预算安排支出167.78万元,为本部门和所属单位的汇总预算。

(一)基本支出。2018年基本支出预算158.78万元,较上年预算减少94.08万元。其中:工资福利支出106.67万元,较上年预算减少3.86万元,减少3.5%;商品和服务支出27.14万元,较上年预算减少6.03万元,减少18.18%;对个人和家庭的补助支出24.97万元,较上年预算减少84.19    万元,77.13%。基本支出变动的主要原因是:离退休人员转交人社局对个人和家庭补助支出减少。

(二)项目支出。2019年项目支出预算9万元,较上年预算增加0万元,增长0%,与上年相比无变化。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为金昌市粮食和物资储备局本级和所属单位,机关运行经费15.6万元,资金来源全部为一般公共预算。

(一)“三公”经费、会议费、培训费安排情况

1.因公出国境经费0万元,与上年预算相比无变化。

2.公务接待费0.5万元,较上年预算增加0.5万元。

3.公务用车购置费0万元,与上年预算相比无变化,公务用车保有量0辆。

4.公务用车运行维护费0万元,较上年预算相比无变化。

5.会议费0.54万元,较上年预算预算减少0.18万元,变动主要原因是:行政编制人员减少。

6.培训费0.46 万元,较上年预算减少0.15万元,变动主要原因是:行政编制人员减少。

(二)政府采购预算情况

2019年政府采购预算4.45万元。其中货物采购预算4.45    万元,服务预算0万元。

五、绩效目标设定情况

2019年设定绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

六、国有资产占有情况

截止2018年12月31日,我局资产总计263.49万元,其中:流动资产206.43万元,占资产总量的78.34%;固定资产57.16万元,占资产总量21.66%。

七、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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